鹰眼预警:华天科技销售毛利率较为波动

2025-04-01 23:21:00

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月1日,华天科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为144.62亿元,同比增长28%;归母净利润为6.16亿元,同比增长172.29%;扣非归母净利润为3341.94万元,同比增长110.85%;基本每股收益0.1923元/股。

公司自2007年11月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为7.5亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.58元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华天科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为144.62亿元,同比增长28%;净利润为6.59亿元,同比增长137%;经营活动净现金流为30.98亿元,同比增长28.48%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为10.2亿元、2.8亿元、6.6亿元,同比变动分别为-40.49%、-72.81%、137%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)10.23亿2.78亿6.59亿
净利润增速-40.49%-72.81%137%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为12.07%,同比增长35.5%;净利率为4.56%,同比增长85.16%;净资产收益率(加权)为3.79%,同比增长165.03%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为16.84%、8.91%、12.07%,同比变动分别为-31.57%、-47.1%、35.5%,销售毛利率异常波动。

项目202212312023123120241231
销售毛利率16.84%8.91%12.07%
销售毛利率增速-31.57%-47.1%35.5%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.79%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率4.89%1.43%3.79%
净资产收益率增速-65.17%-70.76%165.04%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.25%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率3.39%0.93%2.25%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为47.6%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202212312023123120241231
非常规性收益(元)4043.01万3.14亿3.14亿
净利润(元)10.23亿2.78亿6.59亿
非常规性收益/净利润14.54%112.81%47.6%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为46.87%,同比增长8.15%;流动比率为1.22,速动比率为1;总债务为123.78亿元,其中短期债务为53.16亿元,短期债务占总债务比为42.95%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为38.01%,43.34%,46.87%,变动趋势增长。

项目202212312023123120241231
资产负债率38.01%43.34%46.87%

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.8、0.68、0.66,持续下降。

项目202212312023123120241231
现金比率0.80.680.66

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为37.79%、51.61%、60.93%,持续增长。

项目202212312023123120241231
总债务(元)72.54亿98.7亿123.78亿
净资产(元)191.98亿191.24亿203.14亿
总债务/净资产37.79%51.61%60.93%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.7亿元,较期初变动率为93.64%。

项目20231231
期初预付账款(元)3761.89万
本期预付账款(元)7284.47万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长93.64%,营业成本同比增长23.55%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-15.69%-11.32%93.64%
营业成本增速8.56%3.95%23.55%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为3亿元,较期初变动率为60.38%。

项目20231231
期初应付票据(元)1.87亿
本期应付票据(元)3亿

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为53.8亿元、37.1亿元、50亿元,公司经营活动净现金流分别28.8亿元、24.1亿元、31亿元。

项目202212312023123120241231
资本性支出(元)53.78亿37.14亿50.01亿
经营活动净现金流(元)28.77亿24.11亿30.98亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为6.58,同比增长9.48%;存货周转率为5.94,同比增长26.47%;总资产周转率为0.4,同比增长15.08%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为5.49%、6.1%、6.11%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)17.01亿20.58亿23.36亿
资产总额(元)309.71亿337.52亿382.36亿
应收账款/资产总额5.49%6.1%6.11%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为12亿元,较期初增长102%。

项目20231231
期初其他非流动资产(元)5.96亿
本期其他非流动资产(元)12.04亿

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