有什么内部审计方法

2025-01-11 16:39:43

内部审计方法主要包括以下几种:

询问法(访谈法):

审计人员与被审计单位或有关人员进行面对面交谈,以了解有关情况、收集审计证据。这种方法适用于审计的计划阶段、实施阶段和报告阶段。在实施询问法时,审计人员应保持中立和客观,避免引导被访谈者做出不真实的回答,并确保有两名审计人员同时在场以保证访谈的公正性和准确性。

审核法:

对会计记录和其他书面文件进行审阅与核对,以发现其中的错误、舞弊或不合规行为。主要审阅内容包括原始凭证的要素是否真实合法合规、记账凭证的要素是否规范完整、账簿各项记录是否规范完整、报表是否符合会计制度和编制要求以及其他书面资料的正确性。在审核过程中,审计人员应仔细核对每一项资料,确保没有遗漏或错误。

观察法:

审计人员实地察看被审计单位的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况,以获取证据。这种方法适用于审计的计划阶段和实施阶段,涉及相关岗位设置、职责分离和业务规程执行等。在实施观察法时,审计人员应保持警惕,注意观察细节,避免遗漏重要信息。

函证法:

为证明被审计单位会计资料所载事项而向有关单位或个人发函询证,要求第三方就业务和相关金额确认。如果函证结果不满意,应当实施必要的替代程序,以获得相应的审计证据。函证法适用于资产类(如银行、应收款、应收票据、短期投资、代销存资产、长期投资、债权和股票等)和负债类(如应付款、应付票据等)。

分析法:

分析法贯穿审计全过程,通过搜集审计资料、进行数据分析(如比较分析、比率分析、相关性分析、变动分析等)来发现异常数据和重点,从而提高审计效率。在审前分析阶段,审计人员通过数据分析找出潜在的风险点;在审计结论分析阶段,结合数据分析、因果分析、流程分析等多种方法,得出客观准确的审计结论。

顺查法:

按照经济活动发生的先后顺序和会计核算程序,依次审核和分析会计凭证、会计账簿和会计报表。

逆查法:

按照经济活动进行的相反顺序,先审查会计报表,从中发现错弊和问题,然后有针对性地依次审查和分析报表、账簿和凭证。

抽查法:

提供三种抽样方法(等距抽样、随机抽样、PPS抽样),从被审单位被审计对象中抽取其中一部分进行审查,根据审查结果推断审计对象总体有无错误和弊端。

审阅法:

对会计资料、预算、计划、会议记录及各种规章制度等进行审阅,以验证其合规性和准确性。

效益评价审计法:

对经济活动的效益进行评价,以确定其是否达到预期目标,并找出提高效益的途径。

这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以便更全面地了解被审计单位的实际情况,发现潜在的风险和问题,并得出客观准确的审计结论。

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